| 索引号: | 3070211020000013000000/2024030100000135 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-02-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2024年 |
华池县业余体校2024年单位预算公开
华池县业余体校
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
华池县业余体校主要职能:体育行政事务的办理;参与省、市、县竞技体育训练、比赛和组织;群众体育活动的组织开展;体育产业发展;体育场地的规划与建设等。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
华池县业余体校内设机构4个股室(综合股、竞技青少股、群众体育股、产业社团股);综合股主要职能是:收发文件的处理、资料报送、财务工作、后勤保障、单位日常业务工作办理等;竞技青少股主要承担省、市、县各类体育比赛的训练和组织等工作;群众体育股职能是组织开展全县群众体育活动、体育场地普查及规划建设、社会体育指导员培训、国民体质监测等工作;产业社团股主要是体育产业发展、社团的组织活动等工作。
(二)人员情况
2024年度,我单位共有编制15名,事业编制15名,后勤编制0名。财政供养总人数22人,其中:在职人员17人,雇佣人员0人,离退休5人,遗属0人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算312.46万元。按照综合预算的原则,部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算312.46万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入312.46万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算312.46万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出292.14万元,占93.5%; 项目支出20.32万元,占6.5%; 上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出312.46万元,包括:文化旅游体育与传媒支出237.11万元、社会保障和就业支出41.59万元、卫生健康支出13.88万元、住房保障支出19.88万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出292.14万元,比2023年预算增加29.78万元,增长32.27%,增长的主要原因是人员增加。
其中:人员经费支出272.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出19.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20.32万元,比2023年预算增加0.48万元,增长2.4%,增长原因是保安工资增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费2个,主要是体育场馆免费开放专项资金县级配套。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2024 年预算数为0万元, 比 2023 年预算增加0万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.32万元,较2023年预算增加0万元。
1.因公出国(境)费用0元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
2.公务接待费0.32万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增长0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费15.34万元,较2023年预算减少9.7万元,减少38.74%,减少的主要原因是取暖费未预算。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为740.63万元。其中:办公用房11918.58平方米,价值629.2万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。
项目名称:全民健身经费专项资金县级配套
1、项目概况:2024年业余体校全民健身专项资金县级配套
2、立项依据:县财政局(华财发〔2024〕8号)关于2024年部门预算的批复
3、实施主体:华池县业余体校
4、实施周期:1年
5、实施计划:计划第一阶段支付50000元,第二阶段支付86000元,分两阶段支付完。
6、年度预算安排:2024年计划安排13.6万元
7、预期总体目标:举办全民健身赛事活动10次以上,购置健身设施器材,参与全民健身活动人数达到10000人次以上,促进群众体育健身活动开展,促进当地消费收入,提高后备人才培养机制,提高群众体育健身积极性,推动我县体育事业可持续发展。
(四)部门管理转移支付情况
2024年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:财政资金困难暂未支付,但是项目均已完成。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出 1 个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:我单位及时报送绩效自评结果决算和随决算及时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标11个、三级指标15个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
华池县业余体校2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册