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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2024022900000118 发布机构:
生效日期: 2024-02-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 2024年

华池县博物馆2024年单位预算公开

来源: 发布时间:2024-02-29 浏览次数: 【字体:

华池县博物馆

2024年单位预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

负责管理全县的文物事业,管理全县的历史文物及革命文物,组织监督实施文物工作的政策、法规。组织实施全县的文物考古、勘探发掘、保护管理和利用工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

1)机关内设机构

华池县博物馆内设机构0个股室

(2)人员情况

2024年度,单位共有编制7名,全部为事业编制。财政供养总人数12人,其中:在职人员9人,离退休3人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算140.06万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算140.06万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入140.06万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2024年支出预算140.06万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出137.56万元, 98.22% 项目支出2.5万元,占1.78% 上年结转0万元, 0%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出140.06万元,包括:一般公共服务支出0万元、文化体育与传媒支出104.39万元、社会保障和就业支出19.02万元、卫生健康支出7.55万元、住房保障支出9.1万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2024年基本支出137.56万元,2023年预算133.36万元,比2023年预算减少4.2万元,下降3.1%,下降的主要原因是人员数量减少。

其中:人员经费支出125.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费支出12.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.5万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是免费开放专项资金县级配套

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2024 年预算数为0万元, 2023 年预算增加0万元

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0元,较2023年预算增加0万元,增长0%。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增长0%。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.35万元,2023年为8.56万元,较2023年预算增加3.79万元,增长30.69%,增长的主要原因是增加了单位取暖费

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额 77万元,其中:政府采购货物预算41万元,政府采购工程预算6万元,政府采购服务预算    30万元。

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额189.36万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0 辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2024年无非税收入

(三)重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称:免费开放专项资金县级配套

1、项目概况:2024年博物馆免费开放专项资金县级配套

2、立项依据:县财政局(华财发〔2024〕8号)关于2024年部门预算的批复

3、实施主体:华池县博物馆

4、实施周期:1年

5、实施计划:计划第一阶段支付1万元,第二阶段支付1.5万元,分两阶段支付完。

6、年度预算安排:2024年计划安排2.5万元

7、预期总体目标:正常开展免费开放服务,并且开展文物普法宣传,发放文物法律法规宣传资料,赠送《华池文物》《双塔寺》《华池史话》《华池县红色遗址遗迹》《华池县重点文物保护名录》等书籍;对馆舍内外开展文物(消防)安全自查、检查、巡察;加强文物安全从业人员的安全知识教育和培训,开展馆内消防安全培训,突发事件应急演练,消防安全演练等;开展文物流动展览及社教活动。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:财政资金困难暂未支付,但是项目均已完成

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出 1 个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:我单位及时报送绩效自评结果决算和随决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标11个、三级指标15个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                           附件:

                         华池县博物馆2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx



 


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