| 索引号: | 3070211020000013000000/2024022900000117 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-02-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2024年 |
华池县南梁红色艺术交流中心2024年单位预算公开
华池县南梁红色艺术交流中心
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
坚持社会主义文化发展方向,不断面向社会、面向群众宣传党的路线、方针、政策。深入挖掘我县历史文化底蕴,创作和编排讴歌红色精神、南梁革命历史的戏剧、歌舞等文艺节目,大力发展对外文化交流演出、公益性及商业性演出。负责组织实施上级下达的“文化三下乡”、“千台大戏送农村”等文艺演出,不断丰富全县人民精神文化生活。负责县委、县政府和业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
(1)机关内设机构
华池县南梁红色艺术交流中心内设0个职能股室。
(2)人员情况
2024年度,我单位共有编制7名,其中:行政编制0名,参公事业编制0名,事业编制7名,后勤编制0名。财政供养总人数28人,其中:在职人员7人,雇佣人员10人,离退休11人,遗属0人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算139.44万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算139.44万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入139.44万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算139.44万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出134.44万元, 占96.41%; 项目支出5万元,占3.59%; 上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出139.44万元,包括:一般公共服务支出0万元、文化体育与传媒支出111.29万元、社会保障和就业支出14.81万元、卫生健康支出6.26万元、住房保障支出7.08万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出134.44万元,2023年预算181.78万元,比2023年预算减少47.34万元,下降26.04%,下降的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,提高行政管理事务的效率,减少一些不必要的开支和浪费,人员调动和退休,财政保障人员数量减少。
其中:人员经费支出125.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费等。
公用经费支出8.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元,与2023年一致,增长0%。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是事业经费及设备购置费。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2024 年预算数为0万元, 比 2023 年预算增加0万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加0万元。
1.因公出国(境)费用0元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
2.公务接待费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增长0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费13.73万元,2023年为15.91万元,较2023年预算减少2.18万元,下降13.7%,下降的主要原因是提高了工作效率,杜绝了不必要的浪费。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额4.2 万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.1万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额139.58万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0 辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。
项目名称:事业经费及设备购置费
1、项目概况:2024年南梁红色艺术交流中心事业经费及设备购置费
2、立项依据:县财政局(华财发〔2024〕8号)关于2024年部门预算的批复
3、实施主体:华池县南梁红色艺术交流中心
4、实施周期:1年
5、实施计划:计划第一阶段支付1万元,第二阶段支付1万元,第三阶段支付1万元,第四阶段支付2万元,分四阶段支付完。
6、年度预算安排:2024年计划安排5万元
7、预期总体目标:弘扬红色文化,加大力度做好红色文化宣传,开展丰富多彩的文艺演出。
(四)部门管理转移支付情况
2024年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:职工工资需要按月发放,以及全年演出任务场次较多,上半年完成任务。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已及时向财政报送和公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标11个、三级指标15个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
华池县南梁红色艺术交流中心2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx
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