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华池县人民政府

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索引号: 3070211020000013000000/2024022900000114 发布机构:
生效日期: 2024-02-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 2024年

中共华池县委组织部2024年度部门预算

来源: 发布时间:2024-02-29 浏览次数: 【字体:


 中共华池县委组织部

2024年度部门预算公开说明

 


 

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

、收支总体情况

、一般公共预算情况

、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

、政府采购安排情况

、国有资产占用情况

、其他重要事项情况说明

、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的安排部署,研究制定全县组织干部工作方案、规划,提出具体的实施措施,并督促检查。负责全县各单位领导班子的思想作风和组织建设及基层组织建设。负责全县科级干部的培训、考察、提拔使用和管理工作。负责全县后备干部队伍建设、老干部和知识分子工作。负责党员队伍的教育、管理和发展工作。负责组织史的收集、整理和编纂工作。承担市委组织部和县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委组织部下设办公室、干部股、组织股、人才教育培训股、公务员股、离退休老干部股等6个股室。

核定行政编制10名,事业编制12名,现有职工19人,其中正式在职职工19人(副处1人,正科4人,副科4人,科员2人,办事员 7人,工人 1 人)。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3257.87万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算3257.87万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入3257.87万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2024年支出预算3257.87万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出328.23万元,占8.7%;项目支出2974.64万元,占91.3%;上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出3257.87万元,包括:一般公共服务支出34.88万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出248.35万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2024年基本支出328.23万元,比2023年预算增加9.44万元,增长3.4%,增长的主要原因是预算增加。

其中:人员经费支出248.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出79.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2929.64万元,比2023年预算增加235.24万元,增长8.5%,增长的主要原因是项目增加。

保障运转经费2个,主要是组织部业务费、党建工作经费

其他项目16个,主要是党建督查和干部调研考核工作经费、五星级党支部奖金、专业化管理的村党组织书记公职化文书生活补助、农村党员远程教育资金、村干部报酬、组干部报酬、村干部绩效报酬、村级办公经费、离任村干部生活补助、社区党建和服务群众工作经费、社区办公经费、社区居委会委员生活补助、2022年招聘(2023年到村任职选调生)补助资金、机关事业单位人员在职学习奖励资金、村干部体检费、审省市和重点定点帮扶单位挂职干部体检费

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.4万元,较2023年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.4万元,较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算增加0万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是组织工作需要

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.2万元,较2023年预算减少1.8万元,下降17.64%,下降的主要原因是人员变化

七、政府采购安排情况

2024年,部门政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为197.27万元。其中:办公用房210平方米,机关事务局提供。预算部门共有公务用车0辆。没有单价20万元以上的设备。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2024年无非税收入

(三)重点项目情况

无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标14个,按规定随年度预算一并公开项目14个,公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本部门项目的35.7%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目10个,占本部门项目的71.42%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个,完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共16个,其中,部门整体支出1个,项目支出14个,转移支付项目2个,绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目4个,增长率28.57%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目18个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标6个、三级指标6个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

                       中共华池县委组织部2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx


 


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