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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2024022900000111 发布机构:
生效日期: 2024-02-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 2024年

中国共产党华池县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开

来源: 发布时间:2024-02-29 浏览次数: 【字体:


  中国共产党华池县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开情况说明


目  录

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

县委统战部贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作、民族宗教工作、对台工作、侨务工作、工商联工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作、民族宗教工作、对台工作、侨务工作、工商联工作集中统一领导。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

中共华池县委统一战线工作部(以下简称县委统战部)是县委工作机关,为副县级。华池县民族宗教局(以下简称县民宗局)与县委统战部合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算335.6万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算335.6万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入335.6万元,占100.00%;

本单位无政府性基金预算收入及其他收入。

(二)支出预算

2024年支出预算335.6万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出219.6万元, 占65.44 %; 项目支出116万元,占34.56%; 上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出335.6万元,包括:一般公共服务支出293.45万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出22.95万元、卫生健康支出7.97万元、住房保障支出11.23万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2024年基本支出219.6万元,比2023年预算增加36.47万元,增长19.9%,增长的主要原因是单位新考录公务员2人,工资福利支出、运行经费支出增加。

其中:人员经费支出153.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出66.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算116万元,比2023年预算增加24.02万元,增长26.11%,增长的主要原因是2024年创建全省民族团结进步示范县,预算创建经费80万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个,主要是民族宗教经费20万元、民主党派及“两新组织”经费10万元、陇东南民族团结进步创建经费30万元、全省民族团结进步示范县创建经费50万元、宗教界人士生活补助6万元。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为293.45万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为22.95万元。

3.卫生健康支出2024 年预算数为7.97万元。

4.住房保障支出2024 年预算数为11.23万元。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元,较2023年预算增加0.5万元。

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.5万元,较2023年预算增加0.5万元,增长100%,增长的主要原因是工作需要,预算公务接待费0.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费66.3万元。

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算    万元。

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.89万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:单位整体支出绩效指标设置不够合理,还需进一步优化,今后将按照《县级预算绩效管理办法》相关要求,进一步加强预算绩效管理。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:根据县财政局决算及绩效公开要求,及时在官网进行公开。

4.绩效结果应用情况。我单位一直以来严格控制预算,加大预算执行力度,保证各项工作的正常开展和各项资金的落实,管好财务收支,及时分析和管理财务计划的执行情况,经常检查财务纪律的遵守情况。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中,部门整体支出、项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 中国共产党华池县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx



 


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