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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2024022900000091 发布机构:
生效日期: 2024-02-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 2024年

华池县人民医院2024年部门预算公开

来源: 发布时间:2024-02-29 浏览次数: 【字体:


华池县人民医院

2024年部门预算公开情况说明


  

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

、收支总体情况

、一般公共预算情况

、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

、政府采购安排情况

、国有资产占用情况

、其他重要事项情况说明

、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

 华池县人民医院始建于1950年,是一所集医疗急救、预防保健、教学科研为一体的二级甲等综合医院和中西医结合医院,是全县胸痛、卒中、创伤、孕产急救、新生儿救治和糖尿病防治中心;是全县影像、检验、病理、心电诊断中心和消毒供应中心;是天津市南开医院、胸科医院、北辰医院、山东大学第二医院、对口帮扶医院,全县医保定点医院和120急救指挥中心。占地面积31亩,建筑面积2.5万平方米,绿化面积6000平方米。设临床医技、职能科室41个,病区11个,有床位300张。有1.5T核磁共振、128层螺旋CT、DR、全自动生化免疫发光流水线、全自动血球流水线、彩色超声、口腔全景CT、腹腔镜、宫腔镜、胃肠镜、关节镜等大中型医疗设备200余台(件)。承担全县人民群众的医疗救治工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

华池县人民医院内设门诊、住院、后勤等总共30个科室(内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、麻醉科、B超、检验科、放射科、体检办等),各个科室承担着全县人民群医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务工作,保护着人民群众的生命安全。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2522.42万元。按照综合预算的原则,位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算2522.42万元。包括:

一般公共预算收入2522.42万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0%;

上年结转收入0.00万元,占0%;

其他收入0.00万元,占0%。

(二)支出预算

2024年支出预算2522.42万元。其中:基本支出2522.42万元, 100.00% 项目支出0万元,占0.00% 上年结转0.00万元, 0.000%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2522.42万元,包括:社会保障和就业支出343.00万元、卫生健康支出2015.44万元、住房保障支出163.98万元

(一)基本支出

2024年基本支出2522.42万元,比2023年预算增加292.42万元,增长12%,增长的主要原因是人员增加,基本支出增加。

其中:人员经费支出2452.08万元,主要包括:基本工资854.01万元、津贴补贴707.46万元、奖金147.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.64万元、职业年金缴费109.32万元、职工基本医疗保险缴费88.82万元、公务员医疗补助缴费31.59万元、其他社会保障缴费15.03万元、住房公积金163.98万元、其他对个人和家庭的补助115.77万元。

公用经费支出70.34万元,主要包括:工会经费16.4万元、福利费34.16万元、其他商品和服务支出19.78万元。

(二)项目支出

2024年无项目支出

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为343万元, 2023 年预算增加67.88万元主要原因是单位人员增加,经费增加;

2.卫生健康支出2024 年预算数为2015.44万元 2023 年预算增加157.98万元,主要原因是单位人员增加,公积金纳入预算

3.住房保障2024 年预算数为163.98万元 2023 年预算增加163.98万元, 主要原因是新增项目支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费

1.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增加0%。

(二)培训费预算情况说明

(三)会议费预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23202.94万元。其中:办公用房25711.82平方米。预算单位共有公务用车10辆,价值172.28万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

单位2024年无非税收入

(三)重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:及时公开

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标9个、三级指标14各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

                   华池县人民医院2024年单位预算公开表.xlsx

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