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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2024022900000047 发布机构:
生效日期: 2024-02-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 2024年

华池县总工会2024年部门预算公开

来源: 发布时间:2024-02-29 浏览次数: 【字体:

华池县总工会

2024年部门预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

、收支总体情况

、一般公共预算情况

、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

、政府采购安排情况

、国有资产占用情况

、其他重要事项情况说明

、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

华池县总工会维权、建设、参与、教育等工作的职能部门。

主要职责是:

1)维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2)建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

3)参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4)教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

华池县总工会内设两室两部(办公室、经费审查委员会办公室、经济技术法律保障和劳动关系部、组织宣传部),下属事业单位2个(华池县困难职工帮扶中心、华池县工人俱乐部)。

(二)参照公务员法管理单位

华池县总工会系正科级全额拨款事业单位(参公管理)

(三)直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算242.57万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算242.57万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入242.57 万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入 0万元。

(二)支出预算

2024年支出预算242.57万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出242.57 万元,占100%;项目支出0万元,上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出242.57万元,包括:一般公共服务支出182.3万元、社会保障和就业支出32.84万元、卫生健康支出11.56万元、住房保障支出15.87万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2024年基本支出242.57万元,比2023年预算216.19万元增加26.38万元,增长10.88 %,增长(下降)的主要原因是我单位2024年人员增加及单位年度考核奖纳入预算。

其中:人员经费支出217.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出,2024年预算数为180.3万元,比2023年预算增加2.21万元,主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出,2024年预算数为32.84万元,比2023年预算增加6.7万元,主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出,2024年预算数为11.56万元,比2023年预算增加1.6万元,主要原因是人员增加。

4.住房保障支出,2024年预算数为15.87万元,比2023年预算增加15.87万元,主要原因是2023住房公积金未纳入预算。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.17万元,较2023年预算无增减变化

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.17万元,较2023年预算无增减变化无变化的主要原因是我单位压缩公务接待预算

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元。我单位无培训业务支出。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元。我单位无会议业务支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.56万元,较2023年预算减少4.46万元,下降25%,下降的主要原因是我单位压缩公用经费支出

七、政府采购安排情况

2024年,单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.3万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.33万元。其中:办公用房660平方米,价值13.9万元。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值19.43万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表

(二)非税收入情况

单位2024年无非税收入

(三)重点项目情况

单位2024年重点项目支出。

(四)部门管理转移支付情况

 我单位2024 年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1 个,占本单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目5个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求公开

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金442.47万元,2024年度部门预算项目数无增减变化

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标15个;项目支出绩效目标支出无预算。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                

 

附件:

       华池县总工会2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx


 


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