手机版
|
繁體版
|
无障碍版
|
政务微信
关怀版

华池县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 3070211020000013000000/2024022800000009 发布机构:
生效日期: 2024-02-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 2024年

华池县城壕镇卫生院2024年部门预算公开

来源: 发布时间:2024-02-28 浏览次数: 【字体:

 

华池县城壕镇卫生院

2024年部门预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

、收支总体情况

、一般公共预算情况

、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

、政府采购安排情况

、国有资产占用情况

、其他重要事项情况说明

、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

华池县城壕镇卫生院是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务等工作的职能部门。主要职责是:主要职责是:承担本镇辖区各项医疗卫生服务和公共卫生服务。

一、提供基本医疗服务

1、开展内、外、中医等各科常见病、多发病的诊疗;  

2、承担着本镇及周边乡镇的现场应急救护和转诊服务。

3、提供政府卫生行政部门批准的其他医疗服务。

二、提供公共卫生服务

1、承担着本乡居民的十四项基本公共卫生服务工作(如健康档案的管理,爱国卫生工作,预防接种,孕产妇保健,65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等);                                                     

2、负责我院辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理;                                                      

3、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务;

三、承担公共卫生服务管理

1、对我院辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督;                                                                  

2、深入推进乡村卫生一体化管理,对村卫生所实行以行政、人员、业务、药品、财产、绩效为基本内容的“六统一”规范管理,负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

华池县城壕镇卫生院内设中西医门诊部、住院部、中西药房、心电图室,B超室、化验室、公卫科、收费室、疫苗接种室。

辖区下属卫生室6所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算189.19万元。按照综合预算的原则,位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算189.19万元。包括:

一般公共预算收入189.19万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0%;

上年结转收入0.00万元,占0%;

其他收入0.00万元,占0%。

(二)支出预算

2024年支出预算189.19万元。其中:基本支出189.19万元, 100.00% 项目支出0万元,占0.00% 上年结转0.00万元, 0.000%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出189.19万元,包括:社会保障和就业支出27.75万元、卫生健康支出148.14万元、住房保障支出13.27万元

(一)基本支出

2024年基本支出189.19万元,比2023年预算增加39.02万元,增长25.98%,增长的主要原因是人员增加,基本支出增加。

其中:人员经费支出183.84万元,主要包括:基本工资44.99万元、津贴补贴65.57万元、奖金13.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.69万元、职业年金缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费7.19万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金13.27万元、其他对个人和家庭的补助9.21万元。

公用经费支出5.35万元,主要包括:工会经费1.33万元、福利费2.76万元、其他商品和服务支出1.26万元。

(二)项目支出

2024年无项目支出

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为27.75万元, 2023 年预算增加13.20万元主要原因是单位人员增加,经费增加;

2.卫生健康支出2024 年预算数为148.17万元 2023 年预算增加15.56万元,主要原因是单位人员增加,经费增加;

3.住房保障2024 年预算数为13.27万元 2023 年预算增加13.27万元, 主要原因是新增项目支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.45万元,较2023年预算减少0.05万元。

1.公务用车购置及运行维护费1.45万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.45万元),较2023年预算减少0.05万元,下降3.33%,下降的主要原因是经费正常缩减

(二)培训费预算情况说明

(三)会议费预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为263.30万元。其中:办公用房1800平方米,价值168.00万元。预算单位共有公务用车1辆,价值14.8万元。单价20万元以上的设备1个价值16.96万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

单位2024年无非税收入

(三)重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:及时公开

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标9个、三级指标14各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

                    华池县城壕镇卫生院 2024年单位预算公开表.xlsx

【打印正文】
分享到:
【字体: