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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2021122300002437 发布机构:
生效日期: 2021-12-23 废止日期:
文 号: 所属主题: 2022年

南梁卫生院2022预算公开

来源: 发布时间:2021-12-23 浏览次数: 【字体:

华池县南梁镇卫生院2022年度部门预算公开

 

  

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、林镇乡卫生院整体支出绩效目标表

部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

部分  名词解释

  

第一部分、部门概况及单位基本情况

 

、主要职责

华池县南梁镇卫生院是全额拨款事业单位,隶属于华池县卫生健康局的二级预算单位。主要职责是:开展内、外、妇产、中医各科常见病及多发病的诊治;承担着本镇及周边乡镇的现场应急救护和转诊服务,承担着本辖区居民的十四项基本公共卫生服务工作,如健康档案的管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理,65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。     

  1. 机构情况:

    华池县南梁镇卫生院内设综合门诊主要开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗以及我院住院及门诊收费工作),公卫科(主要负责辖区内3个行政村的健康档案的管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理,65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。

3.人员情况。

2022年度,我单位共有编制5名,其中:行政编制0名,参公事业编制0名,事业编制5名,后勤编制0名。财政供养总人数8人,其中:在职人员7人,雇佣人员1人,离退休0人,遗属0人。人员减少主要是因为人事变动,在职职工减少。

(二)当年取得的主要事业成效。

今年,我院在县卫健局目标管理责任书制定后,深入贯彻落实十九大、二十大精神和全国、省、市、县卫生计生工作会议精神,按照“补短板、强弱项、抓重点、保关键”的总体工作思路,按照县局制定的乡镇卫生院综合目标管理责任书,我院立即召开了职工动员大会,传达县局会议精神,安排了职工集体学习时间,对职工具体岗位职责做了具体安排,制定了各项工作计划及具体实施方案,与各科室签订了目标管理责任书,将各项重点工作纳入我院考核管理中,根据县局制定的“健康扶贫、安全生产、环境保护”一票否决制。经过全院职工的不懈努力,我院工作取得了一定的成绩。 我院根据年初制定的工作计划和科室目标责任书,对于全院职工工作做了具体的安排,分工明确,责任到人,各科室都做了相应的工作安排及签订了目标管理责任书,坚持实行医疗质量安全核心制度落实年各项要求,严把医疗质量关,提高医疗服务质量,建立健全18项核心制度,落实医疗服务质量规章制度,提升我院优质护理服务能力,努力创建群众满意乡镇卫生院。


第二部分  2022年度部门预算公开报表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门(单位)整体支出绩效目标表

 

第三部分2022年度部门预算情况说明

收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计115.803268万元,支出预算总计115.803268万元。与上年预算数相比,收入减少113.834059万元、减少50%,支出减少113.834059万元、减少50%,主要原因:预算收入减少。

收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计115.803268万元,其中:财政拨款收入115.803268万元,占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计115.803268万元,其中:基本支出115.803268万元,占100%; 项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年我单位财政拨款总收入中基本收入为115.803268万元,项目收入为0万元;财政拨款总支出中基本支出为115.803268万元,项目支出为0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计115.803268万元,较上年预算数减113.834059万元,减少50%。主要原因:收入减少。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出113.969583万元,占98.41%,商品服务支出1.833685万元,占1.59%,对个人家庭补助支出0万元,其他资本性支出0万元,占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算115.803268万元。其中:人员经费113.969583万元,主要包括:基本工资36.8028万元、津贴补贴48.55635万元、绩效工资3.0669万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.181536万元,职业年金缴费6.090768万元,机关事业单位基本医疗保险缴费6.433749万元、其他社会保障缴费0.83748万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元,较上年减少113.834059万元, 主要原因是收入减少。公用经费1万元,较上年减少0万元,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额 1万元。公务车运行维护费1万元,主要用于急救车日常维护。较上年预算减少0万元,主要原因是三公经费按照不少于3%进行压减。

(二)、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内接待0批次0人;2022 年本部门人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费1万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排0万元主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元,邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元等。2021年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位为事业单位,无运行经费。

九、政府采购预算情况说明

单位2022年度政府采购预算总额46.8万元,其中:政府采购货物预算46.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至202212月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用0辆,其他用车主要是用于院前急救;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年,我单位纳入预算绩效管理资金115.834059万元,其中项目绩效资金115.834059万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,进一步健全财务管理制度,严格按照绩效目标的各项指标执行,做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标报情况

根据预算绩效管理要求,2022年本部门项目绩效目标申报资金115.834059万元,占一般公共预算项目预算总额的100%。

部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    
公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件:

          华池县南梁镇卫生院2022年度部门预算公开.xls

          华池县南梁镇卫生院2022年度政府采购预算公开.xlsx


          


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