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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2021122300002398 发布机构:
生效日期: 2021-12-23 废止日期:
文 号: 所属主题: 2022年

东华池卫生院2022年部门预算公开

来源: 发布时间:2021-12-23 浏览次数: 【字体:

华池县东华池卫生院2022年度部门

预算公开

 

  

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门(单位)整体支出绩效目标表

部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

部分  名词解释

 

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县东华池卫生院是全额拨款事业单位,隶属于华池县卫生健康局的二级预算单位。主要职责是:开展内、外、妇产、中医各科常见病、及多发病的诊治;承担着东华池村及周边林场的现场应急救护和转诊服务,承担着本辖区居民的十四项基本公共卫生服务工作,如健康档案的管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理,65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。     

  1. 机构设置情况

    华池县东华池卫生院内设综合门诊主要开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗以及我院住院及门诊收费工作),公卫科(主要负责辖区内4个行政村的健康档案的管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理,65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。

3.人员情况。

2022年度,我单位共有编制5名,其中:行政编制0名,参公事业编制0名,事业编制5名,后勤编制0名。财政供养总人数13人,其中:在职人员7人,雇佣人员0人,离退休6人,遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门(单位)整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

收入支出预算总体情况说明

单位2022年度收入预算总计69.73万元,支出预算总计69.73万元。与预算数相比,收入增加16.42万元、增加30.8%,支出增加16.42万元、增加30.8%,主要原因:一是2022年本年与上年相比人员增加2人。

收入预算情况说明

单位2022年度收入合计69.73万元,其中:财政拨款收入69.73万元,占100%;上级补助收入69.73万元,占100%

三、支出预算情况说明

单位2022年度支出合计69.73万元,其中:基本支出69.73万元,占100%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

单位2022年度财政拨款收入预算合计69.73万元,与预算数相比,收入增加16.42万元、增加30.8%,支出增加16.42万元、增加30.8%,主要原因:2022年本年与上年相比人员增加2人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

单位2022年度财政拨款支出预算合计69.73万元,较上年预算增加16.42万元,增加30.8%。主要原因2022年本年与上年相比人员增加2人,单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出68.59万元,占98.37%,商品服务支出1.14万元,占1.63%

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算69.73万元。其中:人员经费68.59万元,主要包括:基本工资22.97万元、津贴补贴27.92万元、绩效工资1.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.52万元、职业年金缴费3.76万元、机关事业单位基本医疗保险缴费3.99万元其他社会保障缴费0.52万元较上年增加16.93万元,主要原因2022年本年与上年相比人员增加2人。公用经费1.14万元,较上年减少0.5万元,主要原因是我单位大力压减一般性支出公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额 0 万元,上年预算数相比无变化。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排0万元上年预算数相比无变化。

九、政府采购预算情况说明

单位2022年度政府采购预算总额4.1万元,其中:政府采购货物预算4.1万元

十、国有资产占用情况说明

 截至20211231日,本单位车辆,单位价值50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

  1. 其他重要事项情况说明

    本单位无其他重要事项情况说明。

    第四部分  预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作安排情况

2022年,我单位纳入预算绩效管理资金69.73万元,其中项目绩效资金69.73万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,进一步健全财务管理制度,严格按照绩效目标的各项指标执行,做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标报情况

根据预算绩效管理要求,2022年本部门项目绩效目标申报资金69.73万元,占一般公共预算项目预算总额的100%

部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

          华池县东华池卫生院2022年部门预算公开表格

          华池县东华池卫生院2022年政府采购预算公开表.xls

 

 

 

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