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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2021122300002384 发布机构:
生效日期: 2021-12-23 废止日期:
文 号: 所属主题: 2022年

2022年种子管理站预算公开

来源: 发布时间:2021-12-23 浏览次数: 【字体:

华池县种子管理站2022年度部门预算公开

 

  

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门(单位)整体支出绩效目标表

部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

部分  名词解释

 

第一部分、部门概况及单位基本情况

、主要职责

种子管理站是农业农村局工作的职能部门。主要负责贯彻落实中央、省、市、县政府有关农作物种子方面的法律、法规方针、政策等,具体职能如下:

(1)依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责,在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监督和良种推广等方面发挥职能作用。

(2)宣传贯彻有关种子方面的法律法规和产业政策。

(3)开展种子质量监督、市场监管、检验等方面的工作,以质量监管为重点,逐步构建种子市场监管的长效机制,规范市场准入,严厉打击制售假劣种子等违法行为。

(4)负责农作物品种管理,组织开展全县农作物新品种的引进、试验、示范和推广,开展主要农作物品种区域试验、生产试验等工作。

二、机构设置情况

华池县种子管理站内设机构5个股室(办公室,主要负责单位党务、政务及后勤保障等工作;种子质量检测室,主要负责全县种子质量检验、田间纠纷、田间现场鉴定及种子田间检验;市场管理办公室,主要负责全县种子生产、经营市场管理,从业人员培训,查处违法生产、经营种子的单位和个人,负责品种维权;项目办公室,主要负责项目申报、实施、新品种引进、试验示范及品种布局;财务办公室主要负责本站经济业务活动),当年无机构变动。

(2)人员情况

2021年度,我单位共有编制8名,其中:事业编制8名。财政供养总人数11人,其中:在职人员10人,遗属1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门(单位)整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计121.97万元,支出预算总计121.97万元。与上年预算数相比,收入增加37.6万元、增加22.6%,支出增加37.6万元、增加22.6%,主要原因:人员工资增加。

收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计121.97万元,其中:财政拨款收入121.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计121.97万元,其中:基本支出121.97万元,占100%; 项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计121.97万元,与上年预算数相比,收入增加37.6万元、增加22.6%,支出增加37.6万元、增加22.6%,主要原因:一是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计121.97万元,较上年预算数增加37.6万元,增加22.6%。主要原因:人员工资增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出112.74万元,占92.4%,商品服务支出8.87万元,占7.2%,对个人家庭补助支出0.35万元,占0.4%,其他资本性支出0万元,占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算112.74万元。其中:人员经费112.74万元,主要包括:基本工资44.35万元、津贴补贴36.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元、机关事业单位基本医疗保险缴费6.16万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出6.4万元。较上年减少31.1万元,主要原因是人员工资减少。公用经费8.87万元,较上年减少4.93万元,(主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等)公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)、“三公”经费预算总额及分项预算情况

无“三公”经费。

(二)、“三公”经费实物量情况

 2022,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排8.87万元主要包括:办公费1.9万元、印刷费0.5万元、水费0.05万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.6万元、租赁费1.25万元、取暖费0.85万元、差旅费0.9万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0.92万元、福利费1.1万元等。2021年减少4.93万元,增长(降低)35%。主要原因是:(主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等)公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

九、政府采购预算情况说明

单位2022年度政府采购预算总额2.4万元,其中:政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、情况说明

 截至2021年12月31日,没有国有资产占用设备。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年,我单位纳入预算绩效管理资金121.97万元,其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,进一步健全财务管理制度,严格按照绩效目标的各项指标执行,做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标报情况

根据预算绩效管理要求,2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元,占一般公共预算项目预算总额的0%。

部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件:

          华池县种子管理站2022年度部门预算公开表格.xls

          华池县种子管理站2022年度政府采购预算表格.xlsx

       


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