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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2021122300002320 发布机构:
生效日期: 2021-12-23 废止日期:
文 号: 所属主题: 2022年

2022年妇联预算公开

来源: 发布时间:2021-12-23 浏览次数: 【字体:

华池县妇女联合会2022年度部门预算公开

 

  

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门(单位)整体支出绩效目标表

部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

部分  名词解释

 

第一部分、部门概况及单位基本情况

、主要职责

 1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。坚持准确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进全县经济建设。

3、宣传男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。

8、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况  

(1)单位内设机构

华池县妇女联合会属于县委一级参公事业单位。

  1. 人员情况

    2022年度,我单位共有编制5名,其中:行政编制5名,现有职工 6人,其中正式在职职工3(正科 2人,副科1 人),挂职干部2人.公益性岗位1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门(单位)整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计113.7万元,支出预算总计113.7万元。与上年预算数相比,收入增加28.47万元、增长33.4%,支出增加28.47万元、增长33.4%,主要原因:2022年增加全县妇女两癌检查及保险费。

收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计113.7万元,其中:财政拨款收入113.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计113.7万元,其中:基本支出38.74万元,占34.07%; 项目支出74.96万元,占65.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计113.7万元,与上年预算数相比,收入增加28.47万元、增长33.4%,支出增加28.47万元、增长33.4%,主要原因:2022年增加全县妇女两癌检查及保险费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计113.7万元,较上年预算数增加28.47万元,增长33.4%。主要原因:2022年增加全县妇女两癌检查及保险费。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出35.36万元,占31.09%,商品服务支出3.38万元,占2.97%,对个人家庭补助支出0万元,占0%,项目支出74.96万元,占65.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算38.74万元,占34.07%,其中:人员经费35.36万元, 较上年增加2.18万元,主要原因是人员工资调整。公用经费3.38万元,较上年减少3.71万元,主要原因是本年不包括体检费和交通补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额0万元。因公出国(境)费用0万元,较上年预算无变化。公务车运行维护费0万元,主要用于公务用车运行维护,较上年预算无变化。公务接待费 0万元,较上年预算无变化。

(二)、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,医疗用车2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内接待0批次0人;2022 年本部门人均接待费0万元,车辆购置费0万元,车辆维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排3.38万元主要包括:工会经费0.27万元、福利费0.32万元,公用经费1.8万元,党建经费1万元等。2021年减少3.71万元,主要原因是本年不包括体检费和交通补贴。

九、政府采购预算情况说明

单位2022年度政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年,我单位纳入预算绩效管理资金113.7万元,其中项目绩效资金74.96万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,进一步健全财务管理制度,严格按照绩效目标的各项指标执行,做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标报情况

根据预算绩效管理要求,2022年本部门项目绩效目标申报资金74.96万元,占一般公共预算项目预算总额的100%。

部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    
公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件:

             华池县妇女联合会2022年度部门预算公开.xls

             华池县妇女联合会2022年度政府采购预算公开.xlsx



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