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华池县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2023101400000161 发布机构:
生效日期: 2023-10-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 2022年

2022年度中共华池县县委信访局部门决算公开

来源: 发布时间:2023-10-14 浏览次数: 【字体:

 

2022年度中共华池县委信访局部门决算公开说明 

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

 

第一部分部门概况

一、职能职责

一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项;二是承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;三是协调处理重要信访事项;四是督促检查信访事项的处理;五是研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;六是对政府工作部门和乡(镇)的信访工作进行指导;七是承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

(1)机关内设机构

我单位一级行政单位,正科级建制,无内设机构。

(2)人员情况

2022年度,我单位共有编制8名,其中:行政编制6名,参公事业编制0名,事业编制2名,后勤编制0名。财政供养总人数7人,其中:在职人员6人,雇佣人员0人,离退休1人,遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为190.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.03万元,下降6.85%,主要原因是专项经费减少,支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计173.39万元,其中:财政拨款收入173.39万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147.91万元,其中:基本支出147.91万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为190.89万元。与上年相比,各减少14.03万元,下降6.85%。主要原因是专项经费减少,支出相应减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出147.91万元,较上年决算数减少39.52万元,下降21.09%。主要原因是以下几方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为142.42万元,支出决算为117.34万元,完成年初预算的82.39%,决算数小于预算数的主要原因是经费增加,支出增加

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.65万元,支出决算为21.42万元,完成年初预算的128.65%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整调动

3.卫生健康支出年初预算数为5.72万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的159.96%,决算数大于预算数的在职人员调整调动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.91万元。其中:

人员经费113.16万元,较上年决算数减少11.49万元,下降9.21%,主要原因是在职人员调整调动;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费34.75万元,较上年决算数减少28.03万元,下降44.65%,主要原因是经费精简,支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修费

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出34.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修费。机关运行经费较上年决算数减少28.03万元,下降44.65%,主要原因是减少不必要的办公支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年无三公经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金173.39万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,我部门2022年资金整体支出绩效评价得分100分,评价等级为“优”

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。全年预算数为173.39万元,执行数为173.39万元完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价体系和绩效检查情况,综合得分100分,其中产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分,资金执行率得分10分。总体考核等次确定为“优秀”。(见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

华池县信访局2022年决算公开表.xls

华池县信访局部门(整体)支出绩效自评表.xls



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