| 索引号: | 3070211020000013000000/2023101300000081 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-10-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2022年 |
2022年度华池县爱国卫生运动委员会办公室决算公开
2022年度华池县爱国卫生运动委员会办公室决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
华池县爱卫办隶属华池县卫健局二级部门,属于参照公务员法管理事业单位。主要工作职能:1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标,并组织实施。3、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。4、组织实施全县农村改水、改厕规划,开展以改水改厕为重点,带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。5、组织协调开展创建卫生城市、卫生县城活动。6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动,促进农村两个文明建设。7、组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作;检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价。8、开展爱国卫生宣传活动。9、完成县委、县政府和省、市、县爱卫会交办的其他事项。
二、机构设置
华池县爱卫办无内设机构。2022年度,我单位共有编制10名,其中:参公事业编制10名。财政供养总人数24人,其中:在职人员11人,县聘人员1人,退休10人,遗属2人。
第二部分2022年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为166.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.28万元,下降17.11%,主要原因是年内人员减少其中退休1人,调离6人,
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计158.06万元,其中:财政拨款收入158.06万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计151.70万元,其中:基本支出151.70万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为166.11万元。与上年相比,各减少34.28万元,下降17.11%。主要原因是年内人员减少其中退休1人,调离6人,
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出151.70万元,较上年决算数减少40.64万元,下降21.13%。主要原因是年内人员减少其中退休1人,调离6人,
1.社会保障和就业支出年初预算数为21.25万元,支出决算为12.21万元,完成年初预算的57.45%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少其中退休1人,调离6人。
2.卫生健康支出年初预算数为122.79万元,支出决算为139.49万元,完成年初预算的113.6%,决算数大于预算数的增加了人员经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.70万元。其中:
人员经费134.52万元,较上年决算数减少42.05万元,下降23.81%,主要原因是年内人员减少其中退休1人,调离6人,
公用经费17.18万元,较上年决算数增加1.41万元,增长8.93%,主要原因是增加了结余资金支出。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、维修费、水电费、取暖费、电话费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出17.18万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、水电费、取暖费、电话费等。机关运行经费较上年决算数增加1.41万元,增长8.94%,主要原因是增加了结余资金支出。
本年度无会议费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.28万元,其中:政府采购货物支出3.28万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门没有任何车辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费按标准正常缩减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,决算数小于预算数的主要原因是公用经费正常缩减,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公用经费正常缩减。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,较上年无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,决算数小于预算数的主要原因是公用经费正常缩减,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公用经费正常缩减。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,较上年无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度整体支出开展了绩效自评,涉及资金158.06万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,自评结果为优,能够合理安排支出,保障单位工作正常运转。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表(详见附件)
我单位在2022年度部门决算中反映单位整体支出1个绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。全年预算数为158.06万元,执行数为158.06万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是合理安排支出;二是保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因:一是工作成效不突出;二是管理制度健全性较低。下一步改进措施:一是提高工作成效;二是完善并健全管理制度。
(三)部门绩效评价结果
无
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2022年度华池县爱国卫生运动委员会办公室整体支出绩效自评表.xlsx
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