| 索引号: | 000000000-2017-01084 | 发布机构: | 政府办公室 |
| 生效日期: | 2017-07-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2016年 |
华池县编办2016年部门决算情况公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、政府采购情况表
十一、国有资产收益征缴情况表
第一部分 概况
一、主要职能
(一)贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理法规、方针、政策和省、市有关规定;拟订全县机构编制管理的规范性文件并指导实施;指导、协调全县各系统行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作;拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,拟定乡镇机构改革方案。
(二)负责统一管理全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关的职能及其调整工作;统一管理全县各事业单位的职责配置及其调整工作;协调省、市直管单位与我县相关单位之间的权责划分。
(三)承担领导职数和人员结构管理工作。审核全县机关事业单位领导职数限额;审核全县机关事业单位科级领导职数;审核审批县直机关内设机构及科级事业单位领导职数;审核审批县直党政机关,人大、政协机关、法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关科级及以下人员和事业单位的人员结构比例。
(四)负责审核全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关及其内设股级机构设置和调整;负责审核上报副科级以上事业机构的设置和调整;
(五)负责审核全县机关、事业单位的编制配备、调整和总量管理;负责省编委、市编委办下达的各类专项编制的分配和管理工作;负责县直事业机构经费供给形式调整审核。
(六)负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和事业单位登记管理的调查研究和信息工作。
(七)负责全县机关事业单位进人控编审核制度的组织实施、审核、办理、监督检查等工作。
(八)监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策法规的执行情况;负责全县机构编制的法制化建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;建立健全全县机构编制考评奖励工作机制。
(九)负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规章制度;负责全县各事业单位的登记管理和年检工作;审核全县机关事业单位网上名称。
(十)负责全县机构编制实名制管理工作;承担全县政务公益机构域名注册管理工作;承担全县机构编制信息的上报和机构编制管理干部培训工作;依据核定编制数,参与实施全县机关、事业单位工资统发审核。
(十一)负责全县机构编制部门电子政务和信息化建设工作;负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析和机构编制统计工作。
(十二)负责联系、协调双重领导,以中央、省、市管理为主驻华机关事业单位的有关机构编制事宜。
(十三)承办县委、县政府、县编委和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
华池县机构编制委员会办公室直属设置华池县事业单位登记管理局,均为行政机构。负责全县机构改革、行政审批制度改革、机构编制管理及事业单位登记管理等工作。
三、人员情况
2016年度,我单位共有编制10名,其中:行政编制9名,后勤编制1名。财政供养总人数9人,其中:在职人员9人。
四、资产情况
2016年底,华池县机构编制委员会办公室有总资产325812元。其中:流动资产0元,固定资产325812元。固定资产主要为:汽车1辆,共计153100元;其它固定资产172712元。
五、政府采购
2016年度华池县机构编制委员会办公室政府采购总额79289元,其中按采购内容:服务采购79289元;按采购方式:公开采购79289元。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计833773.12元,其中:财政拨款收入 833773.12元。
(二)支出总计833773.12元,其中:一般公共服务支出833773.12元。
二、2016度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出833773.12元,其中:基本支出 833773.12元,占本年财政拨款支出的 100%。
(二)财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类:一般公共服务支出833773.12元。
按支出经济分类:基本支出 833773.12元(其中人员经费656554.4元,公用经费177218.72元)。
三、“三公经费”支出情况
2016年 “三公经费”支出决算50382元,其中公务用车运行费50382元(主要包括:燃油费11914元;车辆维修、维护、保险费等38468元)。
2016年 “三公经费”较上年增长12684元。主要原因为:一方面单位精准扶贫下乡较多,另一方面车辆过旧,维修多。
第三部分 名词解释
第四部分 部门决算和 “三公”经费决算表
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